送心意

王敏老师

职称注册税务师,中级会计师

2015-10-23 16:56

之前应交税费-应交增值税-已交下面有数,想把它转到应交增值税-未交增值税科目下,如何做凭证?借方:已交 -100(负数),贷方怎么做?

王敏老师 解答

2015-10-23 17:03

根据增值税的原理,当月预交当月的增值税时,会形成已交税金,不应出现负数。
正常情况下:借:应交税费-应交增值税-已交  贷:应交税费-未交增值税
因你单位可能属于错账造成的,建立 处理:
借:应交税费-未交增值税  100  借:应交税费-应交增值税-已交100

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