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爱笑的流沙
于2015-10-23 16:56 发布 1059次浏览
王敏老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2015-10-23 16:56
之前应交税费-应交增值税-已交下面有数,想把它转到应交增值税-未交增值税科目下,如何做凭证?借方:已交 -100(负数),贷方怎么做?
王敏老师 解答
2015-10-23 17:03
根据增值税的原理,当月预交当月的增值税时,会形成已交税金,不应出现负数。正常情况下:借:应交税费-应交增值税-已交 贷:应交税费-未交增值税因你单位可能属于错账造成的,建立 处理:借:应交税费-未交增值税 100 借:应交税费-应交增值税-已交100
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王敏老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,中级会计师
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王敏老师 解答
2015-10-23 17:03