老师 支付上月伙食费怎么做分录?需要计提吗
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于2022-01-04 11:07 发布 880次浏览
- 送心意
美橙老师
职称: 中级会计师
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借:应付职工薪酬
贷:银行存款
上月没有计提的,本月补提
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
2022-01-04 11:08:25

您好
借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:库存现金
不需要计提 发生的时候做分录就可以了
2019-04-22 19:55:50

你好!借管理费用福利费 贷应付职工薪酬
然后借应付职工薪酬 贷现金等。
2019-05-07 15:42:37

你好 是的 计提分录对的 补计提即可
2019-06-20 10:26:54

您好!一般这种只有收据的是不能入账的。3000元您可以作为工资入。
借:管理费用-工资/福利费 贷:应付职工薪酬。
2016-04-16 13:20:19
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