老师,我们这个月进项500,有100不抵扣。做账的时候是,借:固定资产,应交税费应交增值税-进项税,贷银行存款。这100不抵扣的我要怎么入账,可以在应交税费里增加待认证进项吗?

粗心的月光
于2022-01-04 11:05 发布 579次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-04 11:06
你好,你已经认证了,但是是不允许抵扣,是这样吗?
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借固定资产
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
借应付账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项,
借主营业务成本贷库存商品。
2022-04-07 09:04:48
您好,是支付增值税时现金流量?
2022-01-09 12:20:52
你好
这个是税费是要看你收到的发票的增值税的,这个固定资产填写在资产负债表固定资产科目的
2022-04-06 15:27:32
你好,选择第一个的小规模,他增值税抵扣不了加税,合计做账。
2022-02-18 11:30:28
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
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粗心的月光 追问
2022-01-04 11:24
郭老师 解答
2022-01-04 11:26