甲公司为一般纳税人,2020年十月为k市政府提供现代技术服务,期限一年,从2021年1月31日到2021年12月31日,按照合同约定,应收取技术服务费600万元,分六期收取,一期从2021年1月1日到2021年3月31日,应收取技术服务费150万元,第二期从2021年4月1日到5月31日,应收取技术服务费100万元,第三期从2021年6月1日到2021年8月31日,应收取技术服务费150万元,到7月20日,基本户收到280万元的技术服务费,甲公司开具三张增值税电子发票,价税合计金额分别为150万元,100万元,30万元,甲公司按照开票金额申报了增值税。第四期,从2021年9月1日到

现代的曲奇
于2022-01-04 10:49 发布 781次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
2022-01-04 10:59
你好,麻烦说一下问题呢?
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你好,麻烦说一下问题呢?
2022-01-04 10:59:23
你好,具体问题是什么
2022-01-04 12:26:30
你好 可以开,发生的业务就可以开发票 服务税率是 6
2022-03-26 12:33:25
借:应收账款
贷:主营业务收入(其他业务收入)
应交税费-应交增值税(进项税)
2018-07-16 09:42:05
可以啊,里面有你的经营范围
2019-05-26 11:47:44
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