- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;管理费用——某某明细 贷;库存现金等科目
2017-02-28 09:53:06

出差报销的话 只能以实际提供的发票金额为准的哈
2019-12-10 08:15:12

你好,如果是当月就作废重开,如果是跨月了就申请红冲然后开具正确内容的发票
2020-10-29 17:45:31

你好。如果与单位有关记录差旅费。否则记录福利费。
2018-09-06 17:39:48

您好
餐费不应该开具住宿费哈 应该按照实际发生的业务开具发票
2020-07-15 22:06:15
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