乙方 然后我们按照合同价款开票出去,然后收到的钱是扣除了管理费用和水电费剩余的钱,然后对方无法给我们开票,然后给我们收据,然后质保金后面会退,就是这个会计分录我不是很懂怎么做, 开票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收到钱:借:银行存款工程施工-间接费用 贷:应收账款(水电费,管理费不开票金额) 结转成本:借:主营业务成本-人工费 主营业务成本-间接费 贷:工程施工-人工费 乙方工程施工-间接费(不开票部分) 您好,是这样吗?做账是对的吗?

优雅的柚子
于2022-01-01 13:01 发布 1734次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
你好,你这样处理可以的
2022-01-01 13:26:56
你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04
不开发票就填写在未开票收入那栏
2022-09-22 15:51:12
你好,不对。
营业成本,不包括期间费用
利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用等%2B营业外收入—营业外支出
2023-07-17 11:22:08
同学你好
可以等质保金都收回了再做结算
2022-10-24 15:52:42
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