送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-31 16:54

您好
那应该查明原因 然后再调整

隐形的发卡 追问

2021-12-31 17:02

现在最终的查到,谁都没有欠对方的钱和票

bamboo老师 解答

2021-12-31 17:09

那不应该有借方余额 应该是哪里记账有误

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你好 如果是没有取得发票,借;原材料等科目,贷;应付账款(无票支出汇算清缴做纳税调增处理) 如果是发票丢失了,应当是办理丢失手续,然后做这个分录,借;原材料等科目,贷;应付账款
2019-12-11 17:15:57
那你这种就分几个月慢慢转到成本去吧,也是前期没有和供应商协商好。
2022-01-05 11:14:00
你好,是的,需要重分类。
2020-05-22 14:23:42
你好 计提 坏账准备。
2019-12-16 16:13:42
你好!付款未到发票的应该是在预付账款核算啊
2018-08-24 13:40:54
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