老师,调账的话,应收账款收不到了应该调到信用减值损失里,要是钱付给对方票没收到,就是预付账款有余额应该调到营业外支出-坏账损失,对吗
雪白的溪流
于2021-12-30 17:32 发布 963次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-30 17:33
你好; 你这个是什么业务的发票就做 借费用或者成本贷 预付账款。 汇算调整 。 应收账款坏账了做信用减值损失去
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你好; 你这个是什么业务的发票就做 借费用或者成本贷 预付账款。 汇算调整 。 应收账款坏账了做信用减值损失去
2021-12-30 17:33:34

对,直接做借:预付账款 28 贷:营业外支出 28
2020-05-14 11:37:24

同学,你好
借:营业外支出
贷:预付账款
借:预收账款
贷;营业外收入
2022-03-23 15:57:45

你好 是的; 就是这样来处理分录
2021-07-16 09:37:13

是,3237.82现在是做营业外支出
2020-07-03 11:08:49
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