送心意

金子老师

职称中级会计师,注册税务师

2021-12-30 13:36

您好,学员,分录应该是:

借:在途物资 40400
       应交税费-应交增值税(进项税额)6800
  贷:银行承兑汇票  46800
        其他应付款 400
    

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你好,承兑手续费计入财务费用,借:财务费用 贷:银行存款,签发汇票肯定有业务发生,借:存货或固定资产 贷:应付票据
2020-07-04 23:43:08
你好,企业银行承兑汇票到期无力支付,账务处理是 借:应付票据,贷:短期借款
2022-04-18 20:59:15
你好,到期值=2000元。贴现的分录是 借:银行存款  2000— 2000*9%/12*5 财务费用 2000*9%/12*5 贷:应收票据  2000
2022-04-14 20:28:17
你好 借:原材料、库存商品、应付账款等 贷:应收票据
2022-01-25 15:47:00
借:应收账款 贷:应收票据
2023-10-21 10:04:05
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