- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-30 10:51
你好
借 其他应收款
贷 银行存款
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你好
借 其他应收款
贷 银行存款
2021-12-30 10:51:24
您好,做预付账款。谢谢
2021-12-11 18:41:48
您好
没有发票不能入账 即使入账 汇算清缴的时候也要调整
借:管理费用——租金等
贷:银行存款等
借:原材料
贷:应付账款等
2019-06-10 10:21:28
这个实务中建议按发票做,借原材料 2910 贷银行 2900 贷库存现金 10 或者是贷营业外收入10元,不按发票做,有后续这个稽查税局怀疑是不是找替票风险
2020-11-04 10:32:14
外帐根据发票入账:
借:原材料
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
内帐根据税点入账:
借:管理费用
贷:银行存款
2018-05-15 13:53:55
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2021-12-30 10:52
紫藤老师 解答
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