老师,我们公司做肥料的,业务把客户下面的农户地弄不好了,赔了18000,然后客户帮我们代付的,代付的这18000到年尾从客户欠我们的款项里扣除,然后18000是扣除业务的提成,这个会计分录怎么做

夏楠
于2021-12-29 17:56 发布 1559次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 借其他应收款-某员工 贷应收账款 -某客户 ; 工资扣除 :借应付职工薪酬- 工资 贷 其他应收款-某员工
2021-12-29 18:34:22
借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
2022-03-27 16:47:54
借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额)
贷:其他收益 — 其他
2022-04-02 08:39:40
原因很简单,税法只认可已经支付的成本
2022-04-07 17:43:10
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-03-15 13:13:07
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