商贸公司,2021年12月份支付2022年一年的房租 83000元。计入 借:预付账款83000元,贷:银行存款。 现在收到专用发票了。不含税金额为76146.79元 税额6853.21元。请问,会计分录怎么做呢。是不是得分摊呀?

BBkin
于2021-12-29 13:32 发布 830次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-12-29 13:32
你好,收到发票的时候
借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
然后按月摊销
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你好,收到发票的时候
借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
然后按月摊销
2021-12-29 13:32:46
你好,是购进还是销售环节的运费?
2020-06-17 09:25:01
借:制造费用/管理费用
应交税金 -应交增值税
贷:其他应付款--租金or出租房屋公司
2018-01-09 13:48:22
借:制造费用/管理费用
应交税金 -应交增值税
贷:其他应付款--租金or出租房屋公司
2018-01-09 13:45:05
你好,配送附件和辅料,依照主要产品开具16个点的发票
2018-08-11 11:36:03
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