我看11月份报表的时候,科目余额表里面应交税费增 问
要么是账做错了,要么是申报错了 答
老师,增值税计提比实际缴纳的金额要多0.61,这个怎 问
为啥会多计提呢?算错了? 答
直播间赠送赠品,这个账怎么做收入,需要确认成本吗, 问
您好,这个视同销售就可以了 答
老师,我公司是建筑公司,由于10多年前,老板做的项目, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
镀锌钢板 开票应该选择什么税收编码? 问
你好 税收编码是这个1080207130000000000 答

借固定资产清理 累计折旧贷,固定资产借,银行存款 贷其他业务收入 应交税费 借营业外支出贷固定资产清理,为了增值税销售额和企业所得税的销售额一致,所以做了这个分录, 这个营业外支出道汇算汇算清缴需要调增吗
答: 真实支出有什么 我这个是把固定资产提了一部分折旧后 固定资产清理转入营业外支出
借固定资产清理 累计折旧贷,固定资产借,银行存款 贷固定资产清理 应交税费 借营业外支出贷固定资产清理,为了增值税销售额和企业所得税的销售额一致,所以做了这个分录, 这个里面的固定资产清理的数都是怎么算的
答: 你好,第二个分录借银行存款贷固定资产,清理应交税费,你把它修改一下,借银行存款贷其他业务收入应交税费。如果你的处置价格是100万,税率是13%,其他业务收入就等于100除以1.13。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司是工业企业,销售房屋及附属物,是地税代开的增值税发票,并代扣了增值税和附加税、土地增值税、印花税;会计分录是这样吗:1、借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产;2、借:其他应收款(甲公司已付);贷:应交税费-应交增值税-销项税额;固定资产清理;3、借:固定资产清理;贷:应交税费-应交土地增值税;城建税;教育费附加;地方教育附加;印花税;4、借:固定资产清理(营业外支出);贷:营业外收入(固定资产清理);5、借:应交税费-应交增值税-已交税金;应交土地增值税;应交城建税;应交教育费附加;
答: 谢谢老师的解答!









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2021-12-29 08:31
郭老师 解答
2021-12-29 08:33
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