老师你好,24年底的时候,暂估了30万的材料票,一直未 问
借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润 答
4月再建工程转入固定资产后5月开始折旧,7月初需要 问
若是自有房产,需要申报房产税 答
老师您好 公司是销售医疗设备 想问下预算管理要 问
你好,你是做什么预算?先要明确这点,你是预算什么 答
老师,我们公司之前购买的一些东西,对方开了几张发 问
您好,按新开的发票进行账务处理就行,多买的东西退回 答
老师请问小规模公司5月15收到检测费1650,同日开发 问
是的,同日开发票,直接计入收入 答

老总给了我500 我买办公用品花了324 应该怎么么做帐呀
答: 借:现金500,贷:其他应付款--老板500;借:管理费用--办公费324,贷:现金324
给银行专供办公用品怎么做帐
答: 借;管理费用 贷;银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司2017年八月筹备,九月开业。八月至九月期间一共到晨光文具店拿了五千五百元的办公用品,现在十月文具店找我公司结帐,十月就把五千五百元转给文具店了。请问十月如何做帐?要把这五千五百元全部做入十月的费用吗?
答: 您好!你应该8月9月就做借管理费用-办公费 贷应付账款 10月借应付账款 贷银行存款。 你现在8.9月没有做账就一次计入10月的费用

