送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-28 16:08

你好,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,
借银行存款,贷固定资产清理应交税费,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

微信用户 追问

2021-12-28 16:10

老师  那开了13万发票  不在确认收入吗   在哪提现啊  

郭老师 解答

2021-12-28 16:11

你好在第二个分录里面体现的。

微信用户 追问

2021-12-28 16:13

可是  固定资产清理不是收入啊  13万放里面的话  利润表全年收入不就不对了吗  这13万开票了

郭老师 解答

2021-12-28 16:15

好对的是的,他不属于收入的,但是他需要做到增值税交增值税的,你可以把第二个固定资产清理改成其他业务收入。

郭老师 解答

2021-12-28 16:15

不过你想要增值税销售额和企业所得税的营业收入一致的情况下,可以这么修改。

微信用户 追问

2021-12-28 16:19

那这样的话  固定资产清理余额不就第一个分录得了?

郭老师 解答

2021-12-28 16:21

好对的是的,借营业外支出,贷固定资产清理啊。

微信用户 追问

2021-12-28 16:25

那我销售使用过的固定资产,和开了发票的意义在哪   

郭老师 解答

2021-12-28 16:30

你好,开发票是给对方的,对方可以抵扣所得税,可以抵扣增值税。

微信用户 追问

2021-12-28 16:39

可是我确认不了收入  入固定资产清理     老师  我说不清我的疑惑点  就是疑惑您刚才回答的第三问那   

郭老师 解答

2021-12-28 16:42

借固定资产清理累计折旧贷,固定资产借,银行存款贷其他业务收入应交税费借营业外支出贷固定资产清理,这个有什么不明白吗?为了你的增值税销售额和企业所得税的销售额一致,所以做了这个分录,你不是说你交了增值税没有做收入吗?让你做了收入做了已经给你。

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你好,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2021-12-28 16:08:26
你好,第二个优惠的进固定资产清理就可以
2019-12-21 16:27:25
同学 这个没关系的,写一个备注说明即可。
2021-08-05 11:56:38
一、购买时 借:管理费用——办公费 贷:库存现金 二、抵减税款时 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数 借:管理费用——办公费 负数
2020-05-22 10:54:11
你好已经出库了做无票收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 无票收入也要缴纳增值税的。
2019-07-11 12:15:24
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