给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
甲原持有乙 30% 的有表决权股份,采用权益法一:23 问
少数股东持股比例 20%(1-80%); 购买日(23.1.1):乙可辨认净资产公允价值 5000 万(4500%2B500),少数股东权益 = 5000×20%=1000 万; 23 年末:先调乙净利润(1000 - 内部未实现损益 20=980 万),少数股东享净利 = 980×20%=196 万,年末少数股东权益 = 1000%2B196=1196 万。 答
老师好 请教个问题 老板名下两家公司 分别是A和B 问
A公司相当于是借给老板的,借给了他1000万。如果没有约定利息的话,有视同销售缴纳增值税附加税的风险。 然后,B公司他的资产多不多?如果资产不多的情况下还挂着这么多借款,他有隐瞒收入的风险 答
咨询邹老师,国企收到政府拨款的隐债化债资金,用于 问
收到隐债化债资金时: 借:银行存款 贷:专项应付款 — 政府隐债化债资金 用资金偿还债务本金时: 借:应付账款 / 长期借款等(对应需偿还的债务科目) 贷:银行存款 债务清偿后,结转专项应付款(需按政府规定或文件确认无需返还): 借:专项应付款 — 政府隐债化债资金 贷:资本公积 — 其他资本公积 答
请问一下,咱们外账,根据基本户流水做账,一个月下来 问
根据业务发生的顺序来做就可以的,一般收据,银行回单、发票、出入库单、报销单、付款申请单等这些 答

对公账户收到一笔款共计2600,其中2400是我们公司的收入,另外200是我们帮忙代买电子钥匙的钱,我们给对方开了2400的票,这个账该怎么做?
答: 你好!借银行存款2600 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款200
老师,你好,我公司从对公账户上收到电子承兑回来,然后我们直接转给别的客户,我以什么入账?
答: 您要首先告诉一下,公司是基于什么业务取得的承兑,又是因为什么业务背书出去的?才好帮您列分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司收到一张50万汇票,然后把汇票转给贴现的公司,他们公司往我们公司对公账户转了487500,扣掉了12500,请问可以这样做吗?如果可以,怎么入账?还有需不需要对方开票?
答: 您好 借:应收票据 贷:应收账款 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据 可以这样做 要对方开手续费发票给您单位

