- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-12-25 13:08
你好
前期收到8万元,借:银行存款 8万,贷:预收账款 8万
开具10万发票,借:预收账款 10万,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
收到尾款2万,借:银行存款 2万,贷:预收账款 2万
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你好
前期收到8万元,借:银行存款 8万,贷:预收账款 8万
开具10万发票,借:预收账款 10万,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
收到尾款2万,借:银行存款 2万,贷:预收账款 2万
2021-12-25 13:08:56

您可以限额1120元报销就是了。
2019-11-06 09:44:55

你可以吧费用暂估入账,或者只能付款的凭证,到票在计入费用里面
2018-12-05 14:13:34

你好
收到 借;银行存款 贷;其他应付款
支付给员工 借;其他应付款 贷;银行存款
2019-03-05 09:21:51

借管理费用,贷银行存款,收到发票再放到那笔分录那就行
2019-11-12 16:37:07
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