送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-24 08:56

您好
应该把往来对账函放在一起的

上传图片  
相关问题讨论
您好,就是按照项目核算,按照科目去对账,对发生额和期末余额
2022-02-12 23:03:28
同学你好 你的问题是什么
2022-03-14 15:20:24
你好,实际是什么款项   通过 公对公账户转账呢?
2022-10-27 18:21:08
同学你好 这个贷应付账款3000就可以了
2022-10-12 08:31:05
你好,针对往来单位之前月份未做的账,补做相应账务处理就是了 
2022-11-12 17:02:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...