送心意

anya老师

职称中级会计师,CMA

2021-12-23 19:56

同学你好!是要做分录吗?

anya老师 解答

2021-12-23 19:58

1、借:固定资产:200000
贷:实收资本180000
      资本公积一股本溢价20000

anya老师 解答

2021-12-23 19:59

2、借:物资采购200000
         应交税费一应交增值税(进项税额)34000
贷:银行存款234000

anya老师 解答

2021-12-23 20:01

3丶借:银行存款100000
    贷:预收账款一玉门公司100000

anya老师 解答

2021-12-23 20:04

借:预收账款210600
贷:主营业务收入180000
应交税费一应交增值税(销项税额)30600

anya老师 解答

2021-12-23 20:06

借:应收账款一绿林公司173160
   贷:主营业务收入148000
        应交税费一应交增值税(销项税额)25160

anya老师 解答

2021-12-23 20:08

6借:生产成本60000
         制造费用1000
        管理费用7000
贷:原材料一A材料68000

anya老师 解答

2021-12-23 20:10

6借:生产成本50500
制造费用3300
管理费用5500
贷:应付职工薪酬59000

anya老师 解答

2021-12-23 20:11

8、借:应交税费一应交印花税500
      贷:现金500

anya老师 解答

2021-12-23 20:12

9、借:管理费用一差旅费450
         现金50
       贷:其他应收款一XX500

anya老师 解答

2021-12-23 20:13

10、借:固定资产10000
     应交税费一应交增值税(进项税额)1700
贷:银行存款11700

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相关问题讨论
同学你好!是要做分录吗?
2021-12-23 19:56:46
借其他应收款,贷银行存款4800, 借销售费用、差旅费2985,库存现金1815,贷其他应收款4800。
2023-12-19 14:46:00
你好 ⑴6月2日,签发转账支票预付星星工厂购料款20 000元。 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 ⑵6月15日,收到上述预购的甲材料,价款为36 000元,增值税为4 680元,价税合计为40 680元,材料已经验收入库,价税款不足部分当即签发转账支票补付。 借:原材料 36000 借:应交税费——应增(进) 4680 贷:预付账款 40680 借:预付账款 20680 贷:银行存款 20680 ⑶6月20日,企业以银行存款支付应由职工负担的水电费2 000元,从职工下月工资中扣除。 借:其他应收款 2000 贷:银行存款 2000 ①7月15日,总务科出具收条,财务部门拨付2 000元备用金,开出现金支票支付。 借:其他应收款 2000 贷:银行存款 2000 7月25日,总务科报销日常零星开支1 600元,以现金补足备用金。 借:管理费用 1600 贷:库存现金 1600 ⑸7月29日,厂长李明因公出差,填写借据一张,预借差旅费2 000元,财务部门以现金支票支付。 借:其他应收款 2000 贷:银行存款 2000 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2020-04-07 08:51:20
你好 1 借,其他应收款20000 贷,库存现金20000 2 借,管理费用20331.64 借,应交税费——应增进1518.36 贷,其他应收款20000 贷,库存现金1850 3 借,银行存款2000 贷,其他应收款2000 4 借,其他应收款3000 贷,银行存款3000
2020-06-12 13:38:32
您好: 权责发生制=50000-550-2440-10000%2B50000-2000%2B100000,收付实现制=50000-550-126000-1500-20000%2B44000%2B60000-2000。
2022-10-05 13:30:43
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