52. 资料:志远公司(增值税一般纳税人)2017年12月份发生如下经济业务:1、接受外单位投资固定资产200 000元,按照投资协议,只有其中180 000元可以作为实收资本,其余作为资本公积。2、向东方工厂购入材料200 000元,增值税34 000元,用转账支票支付货款,材料尚未验收入库。 3、向玉门公司预收甲产品的订货款100 000元,款项已存入银行。 4、玉门公司订购的甲产品已发出,共计1 500件,单价120元,增值税30 600元。 5、销售给绿林公司甲产品148 000元,增值税25 160元,货款尚未收到。 6、仓库发出A材料68 000元,其中:产品生产领用60 000元,车间一般耗用1 000元,企业管理部门领用7 000元。 7、分配本月工资费用59 000元,其中生产工人工资50 500元,车间管理人员工资3 000元,企业管理人员工资5 500元。 8、用现金支付印花税500元。 9、某采购员报销差旅费450元,原预借差旅费500元,余款交还财会部门。10、购入一台不需要安装的机器设备,买价10 000元,增值税1 700元,运杂费600元,款项已用银行存
灵巧的短靴
于2021-12-23 19:41 发布 2790次浏览
- 送心意
anya老师
职称: 中级会计师,CMA
2021-12-23 19:56
同学你好!是要做分录吗?
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同学你好!是要做分录吗?
2021-12-23 19:56:46

借其他应收款,贷银行存款4800,
借销售费用、差旅费2985,库存现金1815,贷其他应收款4800。
2023-12-19 14:46:00

你好
⑴6月2日,签发转账支票预付星星工厂购料款20 000元。
借:预付账款 20000
贷:银行存款 20000
⑵6月15日,收到上述预购的甲材料,价款为36 000元,增值税为4 680元,价税合计为40 680元,材料已经验收入库,价税款不足部分当即签发转账支票补付。
借:原材料 36000
借:应交税费——应增(进) 4680
贷:预付账款 40680
借:预付账款 20680
贷:银行存款 20680
⑶6月20日,企业以银行存款支付应由职工负担的水电费2 000元,从职工下月工资中扣除。
借:其他应收款 2000
贷:银行存款 2000
①7月15日,总务科出具收条,财务部门拨付2 000元备用金,开出现金支票支付。
借:其他应收款 2000
贷:银行存款 2000
7月25日,总务科报销日常零星开支1 600元,以现金补足备用金。
借:管理费用 1600
贷:库存现金 1600
⑸7月29日,厂长李明因公出差,填写借据一张,预借差旅费2 000元,财务部门以现金支票支付。
借:其他应收款 2000
贷:银行存款 2000
祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2020-04-07 08:51:20

你好
1
借,其他应收款20000
贷,库存现金20000
2
借,管理费用20331.64
借,应交税费——应增进1518.36
贷,其他应收款20000
贷,库存现金1850
3
借,银行存款2000
贷,其他应收款2000
4
借,其他应收款3000
贷,银行存款3000
2020-06-12 13:38:32

您好:
权责发生制=50000-550-2440-10000%2B50000-2000%2B100000,收付实现制=50000-550-126000-1500-20000%2B44000%2B60000-2000。
2022-10-05 13:30:43
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