送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-23 09:59

您好
内账计入营业外支出科目就好了

zf 追问

2021-12-23 10:02

借营业外支出,贷银行存款?

bamboo老师 解答

2021-12-23 10:04

是的 内账这样写就好了

zf 追问

2021-12-23 10:37

老师多发给员工的工资我要怎么做账,发工资我按实际发放工资入账,借应付职工薪酬
        贷银行存款
那我收回这笔员工给的费用应该怎么做账

zf 追问

2021-12-23 10:48

上月计提时借管理费1000
贷应付职工薪酬1000
次月发工资时借应付1000
贷银行存款1000
员工应转回200给的现金

bamboo老师 解答

2021-12-23 10:51

借:银行存款
贷:应付职工薪酬

zf 追问

2021-12-23 10:54

借库存现金200贷应付职工薪酬200?需要冲减?

bamboo老师 解答

2021-12-23 10:55

是的啊  
然后冲减多计提的管理费用

zf 追问

2021-12-23 10:58

冲减,借应付职工薪酬200黑字
              贷管理费           200红字
是这样?

bamboo老师 解答

2021-12-23 11:22

借 管理费用-200
贷 应付职工薪酬-200

老师,个人所得税,我们承担了员工的个税,做内账应该怎么做账务处理
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。

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借应付职工薪酬——工资 贷应交税费——应交个人所得税 借应交税费——应交个人所得税 贷银行存款
2022-02-26 12:13:55
您好 内账计入营业外支出科目就好了
2021-12-23 09:59:38
下个月多扣除就可以
2020-03-11 15:33:42
你好!具体什么业务产生的?一般在应交税费个人所得科目下核算
2019-06-23 03:28:24
你好,根据之前每个月的工资情况做工资表,然后根据工资表做计提工资分录
2018-08-21 15:38:01
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精选问题
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