老师 ,工程项目上的伙食费,没有发票,可以税前扣除吗 问
您好,这个并入工资里面申报就可以 答
老师 首次出口退税 我这个月要在电子税务局申请 问
首次出口退税流程顺序是:先在电子税务局提交申报 → 按税局通知提交纸质 / 电子资料 → 税局审核后安排约谈 / 核查。 答
老师 申报个体户经营所得时选择是否扣除均在综合 问
工资当时抵扣了5000的情况下,那就选择是 答
这个题目中注册会计师 出具新报告并在强调事项段 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
2024年度分录:结转销项税额:借:应交税费-应交增值税- 问
同学你好,因为不影响损益, 所以,直接红冲这个会计分录, 再按照正确的做一遍就行, 做在2025年 答

为什么销售商品代垫的运杂费,出售飞机票时代收的保险费,旅行社代客户购买景点门票的款项不能确认为一般纳税人企业的收入。如何判断某费用能不能确认为一般纳税人企业的收入?谢谢
答: 您好,保险费这个是保险公司的收入,而非贵司收入
甲企业为增值税一般纳税人,2019年10月17日向N公司销售商品一批,价值 200万元,增值税税率为13%,给予其20%的商业折扣,现金折扣条件为2/10、1/20、N/ 30(现金折扣的计算不考虑增值税),并代垫运杂费500元。甲企业于2019年10月30日收到货款,则甲企业在该笔交易中应确认的收入金额为( )万元?
答: 你好,应确认收入金额200×80%×1.13
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人C企业购入不需要安装的生产设备一套,价款80000元,运杂费1000元,保险费300元,增值税额10400元,设备价款及各项费用均暂欠。
答: 您好 借:固定资产 80000%2B1000%2B300=81300 借:应交税费-应交增值税-进项税额 10400 贷:应付账款 81300%2B10400=91700









粤公网安备 44030502000945号



思顿乔老师 解答
2021-12-22 21:47