送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-22 19:50

您好
借;应收账款 70000+9100+3000=82100
贷:主营业务收入 70000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 70000*0.13=9100
贷:银行存款 3000

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您好 借;应收账款 70000%2B9100%2B3000=82100 贷:主营业务收入 70000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 70000*0.13=9100 贷:银行存款 3000
2021-12-22 19:50:46
这个是需要调整出来的,不用交
2023-10-19 11:25:05
同学,您好! 替客户代垫运费的会计分录 借:应收账款-某客户 (价税合计数) 贷:银行存款
2022-07-10 14:42:25
借:原材料10000应交税费应交增值税进项税额1300 其他应收款1000 贷:银行存款14000
2021-08-29 21:35:11
您好,是需要分录吗还是
2022-11-28 17:56:50
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