老师你好,直接支付给报关人员每月450的劳务费,分录应该写为 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-劳务费,还是 借:管理费用:劳务费,贷:应付账款-劳务费
负责的凉面
于2021-12-22 12:39 发布 851次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好!
可以不用计提的,不用调整的
以后改过来就可以了
2019-10-12 05:36:11

你好,可以的
2017-06-01 10:33:58

你好!是自己公司的人计入工资。如果不是自己公司的人,不计入应付职工薪酬。计入应付账款
2017-08-17 14:41:07

若水电工与公司存在任职或雇佣关系,其工资通过 “应付职工薪酬” 核算,计提时借方按服务部门计入对应科目(如管理部门计入 “管理费用” ),贷方记 “应付职工薪酬”;支付时借 “应付职工薪酬”,贷 “银行存款” 。若为临时劳务用工,不属职工范畴,劳务费核算可不通过 “应付职工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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