送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-22 10:36

你好,借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资5800。

郭老师 解答

2021-12-22 10:37

借应付职工薪酬5800贷、应交税费、个税10银行存款。

undefined 追问

2021-12-22 10:39

会计上,应付职工薪酬是按应发数计提吗

郭老师 解答

2021-12-22 10:42

对是的,是这么做的。

undefined 追问

2021-12-22 10:45

工资表应发工资6000,迟到扣款200,那不是取数6000吗

郭老师 解答

2021-12-22 10:47

按照扣除之后的来计提就可以的。

郭老师 解答

2021-12-22 10:47

人家这个200不需要交个税。

undefined 追问

2021-12-22 10:58

那为啥个税不扣掉之后才算应发呀

郭老师 解答

2021-12-22 10:59

个税是他个人负担的,如果你们单位承担的话,你可以不扣个税,直接发给他单位缴纳。

郭老师 解答

2021-12-22 10:59

个人自己承担,从工资里扣除的。

undefined 追问

2021-12-22 11:10

这样的工资表是不是有问题 

undefined 追问

2021-12-22 11:10

刚开始,我计提借:管理费用24186 贷:应付职工薪酬 24186 发放工资 借:应付职工薪酬24186 贷:营业外收入 461 应交税费—应交个税86.01 贷:库存现金 23638.99

郭老师 解答

2021-12-22 11:11

是的,迟到扣款应该放到前面。

undefined 追问

2021-12-22 11:31

多谢老师!

郭老师 解答

2021-12-22 11:33

不用客气,工作愉快。

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你好,借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资5800。
2021-12-22 10:36:54
申报个税时,申报的应发工资应为扣除行政罚款等扣款之后的余额
2018-11-09 09:42:58
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你好 扣个税先垫付,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 下月发工资时扣除,借:应付职工薪酬——工资,贷:应交税费—个人所得税,银行存款等科目
2022-03-31 08:09:03
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