- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-12-21 18:41
你好
发票开了58233.9 ,银行实际收到56486.9
借:应收账款1747,银行存款 56486.9,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
一年后,借:银行存款 1747,贷:应收账款1747
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同学,你好
合理损耗的话,你就出库结转成本就可以。
就是收到1000吨,出库也按照1000吨出就可以了
2022-02-15 13:35:13
同学,你好
之前暂估金额红字冲销,按照实际金额重新入账
2022-05-24 14:05:15
借:预收账款 30000
贷:主营业务收入 30000
2022-01-04 11:23:38
应将车船税支付部分单独写分录:
2023-03-21 15:26:26
你好,把暂估入账的分录红冲,然后根据发票金额做相应分录就是了
2022-01-11 09:26:44
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