老师已计入成本费用的工资是不是10-12月份计提的 问
你好计入是是1-12月累计贷方,实际发放时兴安累计贷方 答
老师,今天在查帐的时候发现25年第二季度的资产负 问
你好你用过未分配利润,正常对不上这个 答
老师,一个小规模纳税公司2022年开了税率免税的发 问
你好这个会计分录是对的 答
老师,应付职工薪酬总账贷方比应付职工薪酬—工资 问
您好,这个可能是少计提了吧 答
老师您好!生产牛肉火锅企业,辅料牛油,豆瓣酱等放在 问
您好,放在生产成本-辅助生产成本里核算 答

建筑公司的增值税专用发票如何处理?
答: 您好!你如果是开具出去的话,跟其他的一般纳税人是一样的计算销项并交纳对应税款。如果你是收到的话,则需要分2年进行抵扣。
建筑公司收到外公司挂靠的材料的增值税专用发票如何进行账务处理
答: 借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司为建筑公司,通过招投标现承接了一跨省建筑业务(总承包)并签订了建筑施工合同,按合同约定,合同签订后承包方提供履约银行保函、开具增值税专用发票,建设方支付合同总价的10%的预付款,现收到预付款3300万。1、收到预付款的账务处理:借:银行存款 贷:预收账款 。2、 问题是开出3300万发票需要进行账务处理吗?如需,该如何处理?
答: 按理说,这是预付款不用交税,但是因为开票了在实际业务中可以这样处理 借:预收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税-销项税额










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