有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

你好,老师,如果我21年开了软件技术服务费并有获利,但是我们22年3月份才申请软件相关的证书,那我们企业21年的汇算清缴能享受两免三减的政策吗?
答: 你好 ; 你们如果符合要求 就可以申请的。 申请应该是先有证书的。 如果你22年才有的话 就不行的 ;这个要具体跟税务局确定下。 以当地口径为准
老师 你好 我问下 我们公司20多万的技术服务费 汇算清缴的时候填哪里比较好 填其他里面数额太大 会不会不好
答: 确实没有适合的明细项,应该填其他。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2022年12月做的暂估的成本(技术服务费),2023年汇算清缴之前收到的发票了,如何做账务处理
答: 借应付账款,贷以前年度损益, 借以前年度损益调整,贷应付账款暂估和发票一样的做这个。







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学堂用户Y 追问
2021-12-21 12:01
meizi老师 解答
2021-12-21 12:03
学堂用户Y 追问
2021-12-21 12:05
meizi老师 解答
2021-12-21 12:07