12、31日,摊销本月应由厂部负担的报刊费1500元。13、31日,支付下半年营业部房屋租金30000元。14、31日,本月预提利息费用2000元。15、31日,结算本月应付职工工资,其中,甲产品生产工人工资40000元乙产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资8000元,行政管理部门人员工资10000元。并按工资总额的14%计提职工福利费。16、以银行存款还到期的银行借款本金200000,利息15000元(利息已全部预提)。17、请计算本月应交的增值税额。18、计算本月应承担的城市维护建设税(7%)、教育费附加(3%),并进行账务处9、结转当期本年利润。20、按25%税率计算本期所得税费用。21、计算净利润,结转本年利润至利润分配。22、31日,提取法定盈余公积5000元,分配股利20000元,其余为未分配利润。要求:1、请根据上述经济业务编制会计分录,列至二级明细账。2、完成当期结账分录。3、完成利润表的编制。
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于2021-12-21 08:16 发布 1711次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-21 11:12
你好,,分录多,做好发给你
相关问题讨论

你好,税金及附加要结转到本年利润
2019-05-24 17:01:40

先计提,然后再交纳,计提的时候借税金及附加贷应交税费,交的时候借应交税费贷银行存款,期末需要结转损益。
2019-07-01 10:49:39

你好
1、计提时会计分录:
借:主营业务税金及附加
贷:应交税费——应交城市维护建设税
其他应交款——教育费附加
——地方教育费附加
2、结转时会计分录:
贷:主营业务税金及附加
借:本年利润
2022-05-09 10:35:20

你好,,分录多,做好发给你
2021-12-21 11:12:54

是的
2017-04-11 08:27:20
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张壹老师 解答
2021-12-21 11:51