送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-20 19:56

您好
借:固定资产
贷:实收资本

愤怒的糖豆 追问

2021-12-20 20:12

那折旧什么时候开始做分录and怎么做呀

bamboo老师 解答

2021-12-20 20:12

收到的次月开始计提
借:制造费用
贷:累计折旧

愤怒的糖豆 追问

2021-12-20 21:27

原始凭证里有两笔涉及银行存款的业务,记账凭证中银行存款可以合并吗

bamboo老师 解答

2021-12-20 21:27

记账凭证中银行存款可以合并

愤怒的糖豆 追问

2021-12-20 21:42

那如果是一个在借方一个在贷方呢

bamboo老师 解答

2021-12-20 21:44

那就分别写体现一下进出

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相关问题讨论
您好 借:固定资产 贷:实收资本
2021-12-20 19:56:44
你好 借固定资产 贷 实收资本
2021-12-20 19:49:49
你好 是的 先做结转本年利润 :1、如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润. 2、如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润. 有利润  1.提取法定盈余公积时: 借:利润分配——提取法定盈余公积   贷:盈余公积——法定盈余公积 2.结转时: 借:利润分配——未分配利润   贷:利润分配——提取法定盈余公积
2020-01-10 10:23:34
你好 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利       借:应付股利  ,  贷:银行存款
2022-11-10 19:00:04
你好 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利       借:应付股利  ,  贷:银行存款
2022-11-10 19:00:00
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