我公司是物流一般纳税人,3月份买了一台二手车,入账也是安二手车发票4万,9月份销售了卖了2万,12月份,当初的销售方又给我们开了张4万增值税专票,税 4千 金额 3.5万 请问我如何调整账面,分录如何写? 当初车,借固定资产轿车4万贷银行4万。销售 借固定资产清理 3.5万 累计折旧0.5万 贷 固定资产轿车4万 处置 借银行1万贷:固定资产清理1万 损益 借营业外支出2.5万 贷 固定资产清理 2.5万 如何更改我12月收到票据时?

灵儿
于2021-12-20 18:33 发布 1309次浏览

- 送心意
依依
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2021-12-20 19:22
同学你好!之前入账就是按发票的,现在怎么又开了发票,不是重复了吗?只能开票一次入账一次
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您好,您的理解是正确的。
2020-05-25 11:29:59
还需要做借库存现金 贷固定资产清理 应交税费
2019-07-27 15:27:56
你好,滞纳金直接计入营业外支出核算
2017-05-31 10:48:19
你好!固定资产的出售,报废或毁损,需通过“固定资产清理”科目
2018-11-27 11:18:42
您好,您是取得进项税发票没抵扣?
2021-12-21 06:27:39
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