- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
相关问题讨论

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41

你好,月末分录
借,应交税费——应增销5.34
借,应交税费——应增进转222.94
贷,应交税费——应增进222.94加上5.34
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03

学员你好,你的问题不完整,老师没办法判断能不能帮你解决
2021-12-20 15:59:23

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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