老师,我在做账的时候,同事借了备用金24800元,我借其他应收款24800,代实收资本24800元.但是现在他又拿了24800的报销单给我是买的货品这种情况该怎么做账呢

阿邓
于2021-12-20 14:42 发布 632次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-12-20 14:43
同学你好
发票咋开呢
后期有发票吗
相关问题讨论
同学你好
发票咋开呢
后期有发票吗
2021-12-20 14:43:16
同学你好,
你是说餐费是公司承担的吗?那这属于员工福利。
从工资中扣除时
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
报销时
借:其他应收款
贷:银行存款
2021-01-18 09:57:57
你好
平时单位的餐费的吗
福利费吗
2021-01-18 09:43:38
借其他应收款—李10000 贷银行存款或是现金10000
借银行存款—支付宝500 贷其他应付款—李500
借管理费用2000 贷其他应收款—李2000
2020-11-26 16:06:13
上月的分录怎么做的
2019-04-10 15:39:08
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2021-12-20 14:44
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2021-12-20 14:44
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2021-12-20 14:48