老师,我们欠法人代表400万元,他给我们写了证明,将我们公司欠他的款项,代客户(好几个客户)支付客户欠我公司的欠款,并且按了手印,我用其他应付款和应收账款进行了对冲,这样做允许吗
纯净
于2021-12-20 11:45 发布 1036次浏览
- 送心意
小五子老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12

您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47

您好!首先这个是不合规的。
这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03

这几个往来科目都要清理成余额是0
2020-05-08 16:11:08

您好!首先这个是不合规的。
这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:30:35
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