送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-20 10:03

同学,你好
借:预付账款3000
贷:银行存款3000

欢乐马 追问

2021-12-20 10:08

那多给的150怎么办?

小菲老师 解答

2021-12-20 10:13

同学,你好
不做账的

欢乐马 追问

2021-12-20 21:51

老师,您回答我不太理解

欢乐马 追问

2021-12-20 21:56

这样吧,买回来这个超市卡后第1次送给一位客户的回扣2000,第二次送给员工1000作为节日福利。分录这么写,借:管理费用-业务招待费2000应付职工薪酬-节日福利1000。贷:预付账款3000这么写对吗?

欢乐马 追问

2021-12-20 21:57

那买卡剩下的150超市卡怎么办?这是我想问的重点

小菲老师 解答

2021-12-21 06:35

同学,你好
你买回来花了3000.就做3000

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相关问题讨论
同学,你好 借:预付账款3000 贷:银行存款3000
2021-12-20 10:03:02
你好 那你就挂老板往来 。 借费用或者成本 贷其他应付款-老板 到时问下老板这个钱要报销给他吗
2020-04-28 09:09:41
搞活动:借:银行存款贷:主营业务收入,递延收益;兑换积分,借:递延收益贷:主营业务收入
2017-04-16 18:47:20
你好,这个券是下次消费使用吗?
2019-07-11 10:59:34
你好 优惠的金额计入销售费用科目
2019-09-25 15:38:27
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