上个月,职工福利费没有通过应付职工薪酬-职工福利费科目走,我直接做的科目是:借:管理费用-福利费 贷:银行存款 并已经结转损益,那我要如何将应付职工薪酬-职工福利费这个会计科目入账呢?
孝顺的蜻蜓
于2017-02-21 10:58 发布 1426次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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这也不一定,二者没有必然要求。
2019-03-18 10:59:06

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05

您好,管理费用是计入福利费的
2019-01-29 14:25:24

应该是 借应付职工薪酬/职工工资1180元 贷,应付职工薪酬/福利费 1180元
2019-12-04 20:53:10
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