老师,你好,我们单位月末就做一笔结转增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税 ,那这样每次月末进项税和销项税是有余额的,那进项税销项税是可以有余额吗?
叶落灼秋
于2021-12-18 18:35 发布 623次浏览
- 送心意
里老师
职称: 税务师,注册会计师
2021-12-18 18:37
您好。月末结转增值税分录错误,正确应为:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。
相关问题讨论

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30

你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30

你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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叶落灼秋 追问
2021-12-18 19:20
里老师 解答
2021-12-18 19:40