- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-02-21 02:04
好的,那什么样的报表才算是一份合格的财务报表,现在报的报表问题很大,各个科目期初与期末数相差很大
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您好,不用,把资产负债表重分类,应付账款借方余额的明细科目余额加起来,填写到预付账款。应收账款的贷方余额的明细科目余额加起来,填写到预收账款就行了,应交税金负数不做处理。
2017-02-20 20:45:07
你好,你得需要调整一下的,收不回来的,做到营业外支出,你们单位不需要支付的,做到营业外收入,如果调整之后有利润的需要正常交。
2022-03-04 10:26:33
同学你好
应收账款重分类到应付账款
其他应付款重分类到其他应收款
变现存货、收回其他应收款,冲销应付账款 余额分配给股东
2020-06-12 20:26:24
同学你好,比如应收是100,应付也是100,那么在报表上应收体现的是100,应付体现的也是100,就是说不能将应收与应付抵消,报表上体现应收和应付为0
2021-06-23 09:33:45
你好,同学D属于不可以抵消的
你这里问的是不属于抵消的
而不是不属于抵消
2022-06-14 22:54:24
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王雁鸣老师 解答
2017-02-20 20:45
王雁鸣老师 解答
2017-02-21 08:41