我们公司有很多账都先拿的材料后付的款,公司没有给我们开发票,这些账都一直挂这,我想把这些账销了,要怎么做呢?内账是我们的外账一直挂这,我想通过这次一次性把这些账给销了内账和外账都销了可以挂的账都我们都清过了,也不能一直挂这,所以,我想通过这次消了他们。这要怎么做呢。我是做内账的
姚姚
于2017-02-20 11:59 发布 996次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-20 12:03
贷:银行存款的话,这些账最早的是2010年挂上去的。要怎么做呢?
相关问题讨论

借;应付账款 贷;银行存款等科目
2017-02-20 12:00:36

你好,没有发票的内帐可以入账,外帐按规定是不可以的
2016-10-07 21:04:13

做外账的原材料的配方,如果是据实核算,是与企业实际情况一样。
2020-04-03 08:03:01

付款时记应付账款的付款处理,发票来了,挂应付账款处理。这是可以计入外账处理的
2018-04-06 13:05:45

分离出来吧 17%税额分离吧
2017-12-19 17:01:07
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