老师,公司借款,对利息有什么要求吗? 问
您好,这个可以按银行的利率来 答
怎么看我快账里面做的对不对 问
同学你好,这个就是先看分录做的对不对? 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
老师我公司是驾驶员培训公司,公司购入的教练车是 问
若入固定资产,则需要折旧 答

老师:一般纳税人,购进的商品做为福利发给了员工,怎么写分录?
答: 同学你好 很高兴为你解答 按照视同销售 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
老师:一般纳税人,购进的商品做为福利发给了员工,怎么写分录?
答: 借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我们公司是做贸易的一般纳税人,用自己卖的东西发给员工做福利,这个分录怎么做?
答: 你好,视同销售. 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)








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陨石之火 追问
2021-12-16 15:08
郭老师 解答
2021-12-16 15:10
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2021-12-16 15:14
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2021-12-16 15:16