老师,我单位总部给我们打款20万元,是借款明目打过来的,是叫我们单位领导给他们办事。总部那边下的是应收款 这种情况我怎么操作合理啊?他们说叫我给开咨询费票。我觉得不妥,您看怎么操作合理
王艳菊
于2021-12-16 14:32 发布 877次浏览
- 送心意
小玖老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2021-12-16 14:39
您好,可以暂缓开票,先挂其他应付款,待事情处理好以后再看是否需要开票。
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您好,可以暂缓开票,先挂其他应付款,待事情处理好以后再看是否需要开票。
2021-12-16 14:39:58

你好,也可以计入其他应收款。
2019-01-17 09:31:07

用“其他应付款”更合适哦~
借:其他应付款
贷:银行存款
等发票到了之后
借:管理费用等
贷:其他应付款
祝您工作顺利
2019-01-17 08:50:21

借管理费用贷其他应收款
2020-06-22 16:48:40

按会计准则的约定,预付的这些款项,在没到票的情况,先放在预付账款中核算
2018-05-02 16:39:48
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