老师好, 4月份汇算清缴补缴所得税:8123.93元 现 问
同学您好!这个差异是可以忽略,因为这个差异是正常存在的 答
老师,年报公示-社保信息这儿应该怎么填写 问
您好,这个看公司的平均基数,这俩一样 答
老师,买的车当时进项抵扣是按16%抵的,那卖车交税的 问
你好卖车的话是按13%交税。 答
月末增值税需要做什么账务处理,需要结转计提吗? 问
您好,增值税的话,就是销项和进项差额,直接结转到应交税费未交增值税就行 答
现在公司进项发票缺421万,5月内销部分开了50万的 问
同学,你好 按照实际的来抵,这部分进项对应的是外销还是内销就做哪个 答
我单位向其他单位借款2000元购买办公用品,我做了以下分录,借:库存现金 贷:其他应付款 ;借:事业支出—基本支出—其他资金支出—商品和服务支出—办公费 贷:库存现金 年末应该做什么分录呢?谢谢老师
答: 你好,把事业支出结转到事业结余
老师您好,3月份共收押金1000元,同时退350元的押金分录:借:库存现金/银行存款 1000 其他应付款一一押金 350 贷:其他应付款一一押金 1000 库存现金/银行存款 350还是分开写分录①借:库存现金 1000 贷:其他应付款一一押金1000 ②借:其他应付款 350 贷:库存现金 350老师因单位没会计,平时收些押金,离职时在退还(扣除工装费),办公室的一些基本办公用品费用水电费等,没别的业务那月末季度年末还用做报表吗?若做怎么做
答: 你好,分开写比较好的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,公司筹建期,买东西办公用品还有买菜什么的,发生的费用,都是老板付的钱,这我应该怎么记录?做账的话是其他应付款,还是库存现金或者银行存款,如果做其他应付款,之后应该怎么冲销?
答: 那就做贷其他应付款就可以,后续这个公司钱转给老板就冲掉这个