以前年度应付账款借方有金额的,商品也都入库了,只是发票没有,这样需要怎么账务处理比较好,是直接应付账款调整到库存商品,然后汇算清缴的时候在调增。
咔吇兔
于2021-12-16 10:15 发布 1041次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-16 10:17
借库存商品贷应付账款借利润分配未分配利润贷库存商品。
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你好!
按账理来讲,需要记入以前年度损益调整科目核算的
2019-07-12 15:30:26

借库存商品贷应付账款借利润分配未分配利润贷库存商品。
2021-12-16 10:17:11

1.不做处理,2 汇算清缴时候直接纳税调增,差额多少,借:库存商品负数 贷:应付账款 负数,之后需要看你发票做借库存商品 贷应付账款,少结转成本做借以前年度损益调整,贷库存商品,多就做借库存商品 贷以前年度损益调整
2020-01-13 13:48:45

可以的,没有发票的正常做账可以,汇算清缴调增
2019-02-27 15:21:14

这样就可以了,库存商品不用再继续进行处理
2019-06-17 15:05:05
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