送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-16 08:31

你好,你需要查一下具体的什么原因错误,提前预收了人家的钱吗?
还是多红冲了收入

谦让的帽子 追问

2021-12-16 15:10

对方没开票,付款从对公账户付的,导致账实不符。怎么处理

郭老师 解答

2021-12-16 15:19

你好不对,这个应收账款应该是你们单位提前收了人家的钱。方没开发票。

郭老师 解答

2021-12-16 15:20

是你们单位没有开发票的吧?

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相关问题讨论
你好,期初数错误需要重新建账,录入正确期初数才是的
2020-05-22 09:15:00
你好,嗯嗯,有可能老师按照老的教材说的
2020-03-23 10:27:02
这个没问题呀,应收就是应收的借方加预收借方减去坏账
2020-03-22 17:02:00
你好 借;应收账款 贷;预收账款 可以做这个调整分录
2020-03-16 15:49:46
借,应付账款 贷,营业成本
2019-11-25 11:39:50
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