老师,公司的往来科目(应收、应付、预收、预付)下的二级科目很多,到了年底需要清理吗? 像有些公司的应付账款应该是贷方有余额,但是年底余额是在借方....这种是否需要调整还是一直挂着?

微信用户
于2021-12-15 16:17 发布 731次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-12-15 16:26
同学你好
需要清理的
相关问题讨论
您好,一般情况下,给对方单位发询证函,来查明情况。
2020-04-23 23:19:03
建议不要这么设置
他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用
直接写供货商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04
应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49
你好,根据公司经营范围,购入供应商材料或劳务的计入应付账款,其他的也是与经营相关的业务往来计入其他应付款
2017-06-23 11:40:07
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2021-12-16 09:59
朴老师 解答
2021-12-16 10:04