你好,老师!我是一个汽车4s店二级代理商,上个月我们进了一辆车,供应商没给我们开进项票,而后我们卖给客户,也没开销项税票,那增值税会不会漏交?
孤独的红酒
于2021-12-15 16:04 发布 697次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-15 16:06
您好,是的,您的处理少缴纳税费
相关问题讨论

您好,是的,您的处理少缴纳税费
2021-12-15 16:06:01

你也可以延迟一个月,等进项进来后再开发票处理。
2017-06-30 13:50:14

你好,现在他还能给你开出发票来吗?
2021-12-15 15:49:41

代供应商在我们这边开的票
2016-11-22 15:12:47

没有办法,增值税就是=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,你这个没有进项只能多交税
2020-01-17 12:04:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
孤独的红酒 追问
2021-12-15 16:50
孤独的红酒 追问
2021-12-15 16:52
孤独的红酒 追问
2021-12-15 16:53
小林老师 解答
2021-12-15 17:30
孤独的红酒 追问
2021-12-15 19:30
孤独的红酒 追问
2021-12-15 19:31
小林老师 解答
2021-12-15 19:39