老师 上级单位拨付工资经费计入其他应付款-上级单位,支出时是 借 其他应付款-上级单位-工资 贷 银行存款 这样对吗?年末填写职工薪酬报表时 是按这里的工资金额合计填写吗?

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于2021-12-15 15:00 发布 737次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-12-15 15:34
同学你好
对的
这样就可以
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你好,是可以的,这样平掉了帐
2022-04-15 14:53:47
你好,是的,分录是正确的。
2022-02-12 12:39:22
您好
法人借款给公司 后期要偿还 所以用其他应付款科目
2022-01-19 07:18:59
你好,可以的,完全没问题
2022-01-10 18:00:53
就是暂收款项,不够成业务。
2021-12-01 15:35:27
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2021-12-15 15:49
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2021-12-15 15:58