小企业进入原材料,办公室银行公户对公户转出货款,备注应该为货款,错误备注成了往来款,人家给开票了,公司有代理的会计机构,年底了,公司关系到缴税问题,影响大么,怎么处理呢,求答
开心的盼望
于2021-12-15 14:34 发布 1482次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!这个没什么的,不用担心
2021-12-15 14:36:57

你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明
2021-07-02 17:08:51

你好,1、收到拆迁款
借:银行存款
贷:固定资产清理
2、拆迁的房屋等固定资产,会计帐要做固定资产清理。先将拆迁的固定资产从账面上转出
借:固定资产清理(原值-折旧)
借:累计折旧
贷:固定资产
3、如果拆迁款大于转出的固定资产净值(属于净收益)
借:固定资产清理
贷:营业外收入
4、如果拆迁款小于转出的固定资产净值(属于净损失)
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2020-06-18 18:17:49

不视同销售,因为所有权没有发生变化。
2019-08-17 17:58:45

你好,是的,都盘点做期初,可以从4月开始记账
2022-03-30 17:14:14
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