送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-12-15 09:05

学员你好,你是问分录怎么做吗

繁荣的猫咪 追问

2021-12-15 09:16

是的老师

悠然老师01 解答

2021-12-15 09:55

借:管理费用
     贷:应交税费-增值税-进项税额转出

繁荣的猫咪 追问

2021-12-15 09:59

不应该计入应付职工薪酬福利费吗

悠然老师01 解答

2021-12-15 10:01

可以通过应付职工薪酬过度一下
借管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:应交税费-增值税-进项税额转出

繁荣的猫咪 追问

2021-12-15 10:49

这个题怎么计算

悠然老师01 解答

2021-12-15 10:55

学员你好,为了便于大家查询,新的问题请重新提交,感谢你的配合

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相关问题讨论
学员你好,你是问分录怎么做吗
2021-12-15 09:05:20
借管理费用10230*1.13  贷应付职工薪酬10230*1.13  借应付职工薪酬10230*1.13   贷库存商品10230 应交税费10230*0.13
2022-03-03 11:00:39
你好,都可以抵扣进项税吗?那就是不含税金额低的划算。
2020-07-10 14:55:33
不含税金额一定要与你的一模一样,还是可以有尾数差,总金额是868320 ,这样可以吗?
2016-04-27 22:09:44
你好 ;  你赠送的话是不收钱的。 只是要做分录处理视同销售报税的;  借销售费用 贷  主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品   
2021-11-22 16:49:29
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