- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2021-12-14 20:50
你好,请把题目完整发一下
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同学您好,请一题一问哈,这样才会有老师解答
2021-12-23 10:13:26

你好,同学。
315+21-320
你计算一下
2020-02-11 17:31:15

那你要啥?不要分录
2017-10-24 22:17:30

同学您好,请一题一问哈,这样才会有老师解答
2021-12-23 10:13:20

1、借:在建工程 6220
应交税费—应交增值税(进项税额) 798
贷:银行存款 7018
2、借:在建工程 780
贷:原材料 200
库存商品 360
银行存款 120
应付职工薪酬 100
3、借:固定资产 7000
贷:在建工程 7000
4、借:制造费用 1330 (7000-350)/5
贷:累计折旧 1330
5、借:资产减值损失 1070 (7000-1330)-4600
贷:固定资产减值准备 1070
6、借:固定资产清理 4511.46
累计折旧 1418.54 1330%2B(4600-350)/4*1/12
固定资产减值准备 1070
贷:固定资产 7000
7、借:银行存款 4142
贷:固定资产清理 3800
应交税费-应交增值税(销项税额)342
8、借:资产处置损益 711.46
贷:固定资产清理 711.46
2020-06-28 11:44:36
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