- 送心意
刘之寒老师
职称: 税务师
2020-06-28 11:44
1、借:在建工程 6220
应交税费—应交增值税(进项税额) 798
贷:银行存款 7018
2、借:在建工程 780
贷:原材料 200
库存商品 360
银行存款 120
应付职工薪酬 100
3、借:固定资产 7000
贷:在建工程 7000
4、借:制造费用 1330 (7000-350)/5
贷:累计折旧 1330
5、借:资产减值损失 1070 (7000-1330)-4600
贷:固定资产减值准备 1070
6、借:固定资产清理 4511.46
累计折旧 1418.54 1330+(4600-350)/4*1/12
固定资产减值准备 1070
贷:固定资产 7000
7、借:银行存款 4142
贷:固定资产清理 3800
应交税费-应交增值税(销项税额)342
8、借:资产处置损益 711.46
贷:固定资产清理 711.46
相关问题讨论
同学您好,请一题一问哈,这样才会有老师解答
2021-12-23 10:13:26
借:银行存款-外币账户1000*11.432=11432
贷:应收账款1000*11.432=11432
借:银行存款——人民币1000*63.43=63430
财务费用——汇兑损益895
贷:银行存款——外币1000*(63.43%2B65.22)/2=64325
2021-12-23 09:58:35
你好,请把题目完整发一下
2021-12-14 20:50:14
您好,您可以按购销处理,先采购再销售,您的利润是差额部分。
2020-06-13 19:38:54
1借银行存款348
贷应收账款~A公司348
2020-05-27 08:52:32
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顺利的胡萝卜 追问
2020-06-28 16:40
刘之寒老师 解答
2020-06-28 16:44